Faktúra DF175/19

Faktúra doručená:08.7.2019

Dodávateľ
HAKL
Vajnorská 6
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO:17323525
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
sušič rúk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,72 EUR