Faktúra DF249/25

Faktúra doručená:04.11.2025
Číslo objednávky:75/25

Dodávateľ
TatraCom-Ferro s.r.o.
Centrum II 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
svetlá, káble, svorka, krabica
Názov položky
svetlá, káble, svorka, krabica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,13 EUR