Faktúra DF227/25

Faktúra doručená:09.10.2025
Číslo zmluvy:z 18.6.2018

Dodávateľ
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,52 EUR